Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» июля 2018 года  по  «30» сентября  2018  года

3 квартал 2018 года

Дата составления: «20»   ноября  2018  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир)   на 01 июля 2018 г:

1

995 094

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

711 141

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

711 141

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

607 779

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ)

7

528 936

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

58 911

3. Банковские услуги (АО НБК)

9

11 635

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

8 297

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

656 688

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

410 461

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, (по ремонту общего имущества)

14

210 200

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

170 261

в) Расход на материалы

16

-

г) Договора подряда

17

-

д) Договор аренды водонапорной башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

81 428

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 768

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

6 660

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (ОС, приобретение инвентаря, оборудования, материалов по ремонту общего имущества и другие):

27

164 799

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

0

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 264 467

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня (АО БЦК), на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 июля 2018 г:

35

1 687 580

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

324 159

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

28 300

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК))

38

28 300

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 292 767


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» апреля 2018 года  по  «30» июня  2018  года

2 квартал 2018 года

Дата составления: «20»   июля  2018  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир)   на 01 апреля 2018 г:

1

903 976

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

1 238 770

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

1 238 770

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

737 617

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ)

7

528 581

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

58 864

3. Банковские услуги (АО Казкоммерцбанк)

9

10 880

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

139 292

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

327 466

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

31 200

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

150 778

в) Расход на материалы

16

-

г) Договора подряда

17

-

д) Договор аренды водонапорной башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 768

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

13 320

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (ОС, приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

27 400

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

0

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 065 083

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 апреля 2018 г:

35

1 465 834

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

324 159

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

168 200

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК))

38

34 600

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

133 600

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 233 283


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» января 2018 года  по  «31» марта  2018  года

I квартал 2018 года

Дата составления: «24»   апреля  2018  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются коммунальные платежи собственников помещений (квартир)   на 01 января 2018 г:

1

673 611

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

660 666

В том числе:

1 Ежемесячные коммунальные платежи собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

660 666

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

606 929

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ)

7

526 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

58 635

3. Банковские услуги (АО Казкоммерцбанк)

9

9 789

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

12 005

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

272 200

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

222 355

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

38 900

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

153 455

в) Расход на материалы

16

-

г) Договора подряда

17

-

д) Договор аренды водонапорной башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

49 845

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в) услуги по содержанию общей канализации

22

49 845

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

0

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

879 129

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 января 2018 г:

35

1 430 859

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

324 159

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

355 980

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК))

38

36 100

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

306 480

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

13 400

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 235 109


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» октября 2017 года  по  «31» декабря  2017  года

IV квартал 2017 года

Дата составления: «01» февраля  2018  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 октября 2017 г:

1

283 038

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

617 478

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

617 478

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

605 449

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь» без договоров ГПХ)

7

526 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

57 735

3. Банковские услуги (АО Казкоммерцбанк)

9

11 140

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

10 074

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

323 079

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

222 298

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ, взносы на ОСМС по договорам ГПХ  (по ремонту общего имущества)

14

80 265

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

112 033

в) Расход на материалы

16

-

г) Договора подряда

17

-

д) Договор аренды водонапорной башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

100 781

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 768

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

22 563

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

3 450

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

0

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

928 528

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 октября 2017 г:

35

1 152 425

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

305 823

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

30 073

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК))

38

30 073

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

-

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

-

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

958 601


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» июля 2017 года  по  «30» сентября  2017  года

Дата составления: «25» октября  2017  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 июля 2017 г:

1

512 453

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества – по факту)             ИТОГО:

2

673 185

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

673 185

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                  ИТОГО:

6

613 216

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП (ЗП сотрудников КСПК «Тополь»)

7

529 921

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет, ОСМС согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

58 457

3. Банковские услуги (АО Казкоммерцбанк)

9

13 613

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса (канц. товары, запр. картриджа, аморт. ОС)

11

11 225

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                               ВСЕГО:

12

267 706

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                          ИТОГО:

13

186 275

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ (по ремонту общего имущества)

14

35 000

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

121 275

в) Расход на материалы

16

-

г) Договора подряда

17

-

д) Договор аренды водонапорной башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                          ИТОГО:

19

81 431

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

-

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 771

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

6 660

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

-

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

-

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):                                                                                                      ИТОГО:

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

880 922

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 июля 2017 г:

35

960 133

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(«усл.» кап. Ремонт»)

36

305 823

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам):                               ИТОГО:

37

32 450

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего кап. ремонта (услуги банка АО «БЦК))

38

32 450

2 Расходы на материалы по ремонту общего объекта кондоминиума

-

3 Расходы на ЗП по ремонту общего объекта кондоминиума (Договора ГПХ)

-

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

913 372


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» апреля 2017 года  по  «30» июня  2017  года

Дата составления: «10» июля  2017  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 апреля 2017 г:

1

408 508

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 031 502

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

1 031 502

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                       ИТОГО

6

602 947

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП

7

526 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

55 935

3. Банковские услуги

9

11 788

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса

11

8 724

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                                                                             ИТОГО

12

316 088

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                         ИТОГО

13

234 657

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ (по ремонту общего имущества)

14

94 700

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

109 957

в) Расход на материалы  (насос на вод. башню, болты, перчатки х/б)

16

г) Договора подряда

17

д) Договор аренды вод. башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                        ИТОГО

19

81 431

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 771

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

6 660

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):          ИТОГО

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

919 035

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 апреля 2017 г:

35

1 036 958

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

323 122

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам):                                                                                        ИТОГО

37

404 234

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (услуги банка)

38

40 365

2 Расходы на материалы по ремонту канализационных труб в подвалах

93 669

3 Расходы на ЗП по ремонту подъездов (Договора ГПХ)

270 200

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 323 269


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» января 2017 года  по  «31» марта  2017  года

Дата составления: «22» апреля  2017  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 января 2017 г:

1

457 828

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 080 734

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

1 080 734

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                       ИТОГО

6

630 397

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП

7

527 263

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

56 019

3. Банковские услуги

9

13 250

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса

11

33 865

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                                                                             ИТОГО

12

295 549

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                         ИТОГО

13

214 118

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ (по ремонту общего имущества)

14

33 500

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

149 618

в) Расход на материалы  (насос на вод. башню, болты, перчатки х/б)

16

1000

г) Договора подряда

17

д) Договор аренды вод. башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                        ИТОГО

19

81 431

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 771

г) лабораторное исследование питьевой воды

23

6 660

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):          ИТОГО

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

925 946

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 января  2017 г:

35

867 409

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

305 823

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам):                                                                                        ИТОГО

37

59 480

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (услуги банка)

38

33 850

2 Расходы на материалы по ремонту подъездов

12 230

3 Расходы на ЗП по ремонту подъездов (Договора ГПХ)

13 400

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

985 426


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» октября 2016 года  по  «31» декабря  2016  года

Дата составления: «28» января  2017  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 октября 2016 г:

1

602 882

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 075 270

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

1 075 270

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы:                                                                       ИТОГО

6

642 960

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП

7

558 325

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

59 435

3. Банковские услуги

9

15 775

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание

10

-

5. Расходы на содержание офиса

11

9 425

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам)                                                                             ИТОГО

12

631 672

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума:                                                                                         ИТОГО

13

556 901

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ (по ремонту общего имущества)

14

159 200

б) Дежурное освещение (уличное, подъезды, вод. башня)

15

165 301

в) Расход на материалы  (насос на вод. башню, болты, перчатки х/б)

16

232 400

г) Договора подряда

17

д) Договор аренды вод. башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка:                                        ИТОГО

19

74 771

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) услуги по содержанию общей канализации

22

74 771

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

-

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов):          ИТОГО

28

42 420

В том числе:

1. Штраф в СЭС  Жетысуского р-на

29

42 420

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 317 052

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 октября  2016 г:

35

745 859

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

285 861

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам):                                                                                        ИТОГО

37

35 900

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта (услуги банка)

38

35 900

2 Расходы на материалы по ремонту подъездов

-

3 Расходы на ЗП по ремонту подъездов (Договора ГПХ)

-

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 352 952


Бухгалтер:                                                                   Степанова Р.Н.

(подпись, Ф.И.О)

МП



Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
(подпись, Ф.И.О)

МП

 

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» июля 2016 года  по  «30» сентября  2016  года

Дата составления: «14» октября  2016  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 июля 2016 г:

1

578 970

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 172 267

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

1 172 267

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

-

III. Административные расходы: итого

6

776 208

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

526 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

55 935

3. Банковские услуги:

9

42 075

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

-

5. Расходы на содержание офиса:

11

151 698

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

335 947

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

260 176

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ

14

56 700

б) Дежурное освещение

15

173 476

в) Расход на материалы

16

г) Договора подряда

17

д) Договор аренды вод. башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

74 771

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

-

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) услуги канализации

22

74 771

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

1 000

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 112 155

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 июля  2016 г:

35

615 004

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

283 468

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

93 970

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Расходы на материалы по ремонту подъездов

27 270

3 Расходы на ЗП по ремонту подъездов (Договора ГПХ)

66 700

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 206 125


Бухгалтер:                                                                         Степанова Р. Н.
М.П. (подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
М.П. (подпись, Ф.И.О)

 

 

 

 

Отчет по управлению объектом кондоминиума (МЖД)

г. Алматы, мкр. Первомайский, ул. Капчагайская, д. 3, кв. 8

(адрес, площадь дома)

за период с «01» апреля  2016 года  по  «30» июня  2016  года

Дата составления: «13» июля  2016  года

Орган управления объектом кондоминиума (ОУОК):                    КСПК «ТОПОЛЬ»

(наименование, адрес, обслуживаемая площадь ОУОК)

По текущему счету:

I. Остаток на текущем счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир) на 01 апреля 2016 г:

1

97 161

II. Доходы (расходы на содержание общего имущества за 1 кв.м. - ___): итого

2

1 443 615

В том числе:

1 Ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества:

(по всем услугам где р\с КСК - кроме услуги «кап. ремонта»)

3

1 243 615

2 Плата за сданное в аренду (наем) общее имущество:

4

-

3 Иные поступления (благотворительная помощь):

5

200 000

III. Административные расходы: итого

6

741 991

В том числе:

1. Затраты на содержание АУП:

7

526 500

2. Социальный налог, социальные отчисления в бюджет согласно Кодекса РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» и Закону РК от 21 июня 2013 года

8

55 935

3. Банковские услуги:

9

42 255

4. Оплата за расчетно-кассовое обслуживание:

10

-

5. Расходы на содержание офиса:

11

117 301

IV. Расходы по содержанию и ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заключенным договорам): итого

12

466 143

В том числе:

1 Расходы на эксплуатацию и ремонт общего имущества объекта кондоминиума: итого:

13

222 395

В том числе:

а) Заработная плата персонала по договорам ГПХ

14

33 400

б) Дежурное освещение

15

157 995

в) Расход на материалы

16

1000

г) Договора подряда

17

д) Договор аренды вод. башни

18

30 000

2 Расходы на содержание земельного участка: итого:

19

243 748

В том числе:

а) услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов санитарная очистка, придомовых территорий - вывоз мусора, снега и листьев)

20

168 980

б) услуги по санитарной уборке мест общего пользования

21

в) услуги канализации

22

74 768

г)

23

д)

24

3 Расходы на приобретение, установку, эксплуатацию и поверку общедомовых приборов учета (ОПУ) потребления коммунальных услуг:

25

4 Расходы на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума:

26

5 Хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другие):

27

V. Иные расходы, не связанные с эксплуатацией и содержанием общего имущества объекта кондоминиума (с указанием видов и стоимости расходов): итого

28

В том числе:

1.

29

2.

30

3.

31

4.

32

5.

33

VI. ИТОГО по текущему счету (общая сумма расходов III+IV+V):

34

1 208 134

По сберегательному счету:

VII. Остаток на сберегательном счете в банке второго уровня, на который перечисляются взносы (платежи) собственников помещений (квартир)

на 01 апреля  2016 г:

35

738 529

VIII. Доходы от взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт общего имущества:

(усл.» кап. Ремонт»)

36

286 859

IX. Расходы по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума (с предоставлением подтверждающих копий актов выполненных работ по заклю-ченным договорам): итого:

37

288 250

В том числе:

1 Расходы на накопление предстоящего капитального ремонта:

38

2 Расходы на материалы по ремонту подъездов

99 050

3 Расходы на ЗП по ремонту подъездов (Договора ГПХ)

189 200

4

5

X. ИТОГО (общая сумма расходов по текущему и сберегательному счетам VI+IX):

39

1 496 384


Бухгалтер:                                                                         Степанова Р. Н.
М.П. (подпись, Ф.И.О)

Руководитель органа управления
объектом кондоминиума:                                                 Ким Г.
М.П. (подпись, Ф.И.О)

 

 

6 010.jpg - 307.68 Kb6 011.jpg - 145.21 Kb